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广西监管局:扎实开展2024年度内部控制执行情况检查

2025-03-21 08:49:27

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为深入贯彻落实财政部关于加强内部控制建设的决策部署,切实提升内部控制管理效能,近期,广西监管局监管五处牵头开展了2024年度内部控制执行情况检查。本次检查以问题为导向,以风险防控为重点,全面梳理单位内部控制流程,查找薄弱环节,取得积极成效。

  一是精心组织,周密部署。制定检查方案,印发检查通知,明确检查范围、重点内容、时间安排和工作要求,确保检查工作有序推进。二是突出重点,精准发力。聚焦各处室年度重点工作的关键环节,通过现场查阅资料的方式,对涉及审核、审批、核查、检查、绩效评价及内部管理等方面的档案资料开展重点检查。检查过程中,主要关注制度执行的有效性、风险防控的针对性以及各项业务流程的规范性,确保检查工作有的放矢。三是强化督导,确保实效。实行问题清单管理,对发现的问题及时反馈相关处室,明确整改要求,制定整改措施,对已整改问题逐一销号,确保检查工作不走过场、取得实效。 

  下一步,广西监管局将持续深化内部控制管理工作,建立健全整改跟踪机制,确保问题督促整改到位,推动内部控制体系不断完善,为财政监管事业健康发展提供坚实保障。